老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
问题已解决
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#建筑#
84785021 | 提问时间:2019 12/13 17:53
您好,你申报增值税直接按开票来申报,开票也没有超过30万季度不交税的。
2019 12/13 17:55
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