老师,有张发票是出口退税的,在勾选平台退税勾选了,但是后来发现开错了,对方开了红冲发票,今天我报增值税报表时,看到这张发票显示在抵扣联不抵的数据里面,但是这张发票是作废的,不退税的,请问该怎么操作?
问题已解决
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#实务#
84784999 | 提问时间:2019 12/13 12:07
您好,您就填附表二红字发票信息表对应的栏次和23栏用负数填
2019 12/13 13:02
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