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#建筑#
老师,上个月公司开票,暂时没有成本,这个时候我就暂估成本入账,这个月有成本了,我就暂时把上个月做的成本分录冲销掉,然后再做这个月拿来的分录对吗?
84785040 | 提问时间:2019 12/11 11:21
杨@老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
是的要把以前暂估的给红冲了
2019 12/11 11:22
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