补上年度的收入301000,相对应的补交增值税18060,会计分录各怎么做
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#实务#
84785041 | 提问时间:2019 12/10 10:04
你好
借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060
借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060
借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
2019 12/10 10:05
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