老师我们公司是建筑业,2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票,这个简易计税项目有分包也取得了分包发票,但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除,这个月我去税务局问这个事,税务这边让我做更正申报,老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。下面这几个表是我们公司10月申报数据,老师申报应该就涉汲这3张表吧,我们10月简易计税项目的分包取得的发票价税合计是82450元,金额是80048.54,税额是5401.46,这如何填写,说详细点,具体对那个表中哪行哪列填什么金额,主表中自动生成的数据也和我说下
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84785032 | 提问时间:2019 12/09 10:15
您好,申报更正就是更正10月份的报表,在附表一的12列12行填分包发票的总金额82450,附表三6行 本期发生的部分填写分包发票的金额82450,本期可以抵扣 本期抵扣 都填这个数据
2019 12/09 11:02
相关问答
查看更多最新问答
查看更多