老师,我们建筑施工企业属于查账征收,现在有一个项目已开销项发票200万,交回成本发票100万,另外有70万的材料款和劳务费已经预付,没有取得发票,对方单位给出的理由是发票已经用完,只能2020年1月才能开票给我们公司,那年后开具的发票我们需要怎么处理才能作为2019年的成本发票使用?账务需要怎么处理?
问题已解决
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#建筑#
84784995 | 提问时间:2019 12/06 06:28
你好,可以在12月预提这笔支出,年后汇算清缴前发票开入就可以
2019 12/06 06:30
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