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#实务#
老师,我们公司上个月做成本核算的时候,领用出库的半成品成本,在分摊良品的生产成本和废品的生产成本之间分错了,多分了10万给废品损失,在这个月要做调整,账务处理我们是直接生产成本-自制半成品正数10万 生产成本–废品损失负数10万。我们在本月做结转半成品成本的时候,生产成本的余额刚好是这个10万,要怎么反应这个10万在成本核算表上才能让生产成本余额为零?
84784963 | 提问时间:2019 12/03 17:00
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
自制的半成品是有借方余额 是的话完工入库了吗,入库的你得结转到库存商品。
2019 12/03 17:33
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