那这加计抵减发生额和本期调减额如何做分录呢
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:2019 12/03 14:38
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019 12/03 15:13
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