如果7月的时候入了固定资产的发票,8月开始折旧,然后11月对方冲红重新开过正确的发票回来,那我账上要怎么做?
问题已解决
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84784949 | 提问时间:2019 11/26 15:07
你好,红冲发票就冲销之前购进固定资产分录,然后再根据正确的发票做固定资产发票做购进固定资产分录就是了
正确的发票与之前入账发票金额一样吗?
2019 11/26 15:08
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