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#建筑#
提问,我6月开的销售发票,11份才收到成本发票,7月份收到账款,7月份已把账款转出去了。我在6月份如何做账,7月份如何做账
84784967 | 提问时间:2019 11/21 09:04
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好6月取得了收入做借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费 借库存商品-暂估贷应付账款 7月 借银行存款贷应收账款 借应付账款贷银行存款 11月做借库存商品-暂估 负数贷应付账款负数 借库存商品贷应付账款
2019 11/21 09:05
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