你好,老师,请问下加计抵减如果我当期没抵减完,只抵减了一部分还有余额,这样的话怎样做会计分录
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784977 | 提问时间:2019 11/18 17:52
你按抵减这个一部分做账,没有抵减不做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019 11/18 18:12
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 19小时前
归还欠款对企业利润表有何影响? 21小时前