老师请教一下,我公司9月份有进项税额,10月份对外开了发票,抵减了一部分增值税,抵减这部分增值税和另外缴纳的增值税和附加税如何做分录呢?
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84785019 | 提问时间:2019 11/12 15:42
附加税是根据你销项减去进项以后实缴缴纳的增值税计算的 借税金及附加 贷应交税费--各附加税
借应交税费--各附加税 贷银行存款
9月份的进项税你结转到未交增值税的借方科目了没
2019 11/12 15:44
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