问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
老师请教一下,我公司9月份有进项税额,10月份对外开了发票,抵减了一部分增值税,抵减这部分增值税和另外缴纳的增值税和附加税如何做分录呢?
84785019 | 提问时间:2019 11/12 15:42
马老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
附加税是根据你销项减去进项以后实缴缴纳的增值税计算的 借税金及附加 贷应交税费--各附加税 借应交税费--各附加税 贷银行存款 9月份的进项税你结转到未交增值税的借方科目了没
2019 11/12 15:44
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取