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#实务#
上年暂估入账并已结转销售成本,今年8月收到发票,实际成本比上年结转的成本多,分录应该如何做完整?
84785019 | 提问时间:2019 11/12 09:14
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 然后补结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
2019 11/12 09:17
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