我公司接到一个项目,开工前收取一部分工程款作为启动资金(实际还没开始开工),开具发票且收到工程款,账务处理如下:
预收款处理,借:银行 贷:销项税 预收账款 ;确认收入:借:预收账款,贷:主营业务收入,但是如果本月开具发票,次月才收到工程款,账务应该如何处理?
问题已解决
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#实务#
84784968 | 提问时间:2019 11/09 10:59
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
2019 11/09 11:00
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