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#实务#
老师:请问月初我银行预付10万食材款给供应商,月末结算开发票10万,我要把预付转应付,分录应该怎样做?
84784982 | 提问时间:2019 11/06 10:44
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:应付账款-供应商 贷:预付账款-供应商
2019 11/06 10:46
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