老师8月工资表少扣了个人公积金,工资表改成3392了,但是10月公司缴纳公积金按照原先表3992交的。出纳说在个人少扣在9月工资扣。8月工资8月计提9月发放,9月工资9月计提10月发放。平台老师告诉我这月缴纳时补扣,补扣分录在交公积金凭证里做吗?分录怎么做?老师我做的分录您看下行吗?老师公积金科目是平了,其他应收款—刘建美这个怎么做平啊?
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:2019 11/05 13:39
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019 11/05 13:46
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