老师您好!请问本期进项大于销,不需作账务处理,次月申报表会显示有留抵税额,账务上要将留抵作转出处理,分录。借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),若有应交末交增值税,则借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。对吗?谢谢!
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84784990 | 提问时间:2019 10/21 13:39
月末形成期末留抵税额的情形,会计上是不做会计分录处理的。
2019 10/21 13:40
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