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#建筑#
老师,下月收到发票怎么冲回,和发票有差额怎么办?
84784998 | 提问时间:2019 10/11 16:45
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
冲减之前暂估的账务处理,然后按发票入账
2019 10/11 16:46
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