9月进项增值税不足抵扣,10月申报9月报表时要交3500增值税,9月这笔分录应该怎么做
问题已解决
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84784988 | 提问时间:2019 10/09 08:43
你好
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3500
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3500, 贷;应交税费-未交增值税3500
2019 10/09 08:44
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