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一个业务:8月份开的发票,8月份做的账,钱未付,别人账是这样做的:借:管理费用—办公费。贷:库存现金。但实际上钱是9月份付的。那我九月份的账应该怎么做?
84784977 | 提问时间:2019 10/08 09:44
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你是收票方还是开票方
2019 10/08 09:44
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