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我计提1年职工宿舍租赁费时候,借,管理费_福利费16800,贷,应付职工薪酬_福利费。这样对不对,然后付房东租赁款款时候,借,预付账款_租赁费16800,贷,银行存款16800。然后每个月我又摊销,借,应付职工薪酬_福利费1400,贷,预付账款-租赁费1400。这样做是不是对的。我感觉那点好像不对劲
84784974 | 提问时间:2019 09/30 15:04
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
每个月做的是借,管理费_福利费,贷,应付职工薪酬_福利费 借,应付职工薪酬_福利费,贷,预付账款-租赁费。可以做借 付款做这个借,预付账款_租赁费16800,贷,银行存款16800。你的发票和付款是一起的么?
2019 09/30 15:26
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