老师你好,我想请问一下,八月收到的增值税进项发票,8月没有认证抵扣,那我要怎么做账呢?9月抵扣认证的时候,会计分录要怎么做?
问题已解决
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#实务#
84784964 | 提问时间:2019 09/23 15:46
你好
8月份,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;应付账款等科目
9月份,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019 09/23 15:48
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