问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
你好,我们是增值税申报表要更正,是6月份开票的时候开错了,现在要更正,报表需要更正哪里了?怎么更正?是税率还是按10开的,没有改成9
84785021 | 提问时间:2019 09/20 13:25
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 如果发票税率开错的话 应该开具 红字发票冲销 然后开具正确的蓝字发票
2019 09/20 13:26
17条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取