老师 中秋发的福利费用 怎么做账啊
问题已解决
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#实务#
84784985 | 提问时间:2019 09/16 16:40
1.发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 30000元
应交税费-应交增值税(进项税额)4800元
贷:银行存款 34800元
2.进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费 4800元
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)4800元
2019 09/16 16:52
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