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#实务#
老师 中秋发的福利费用 怎么做账啊
84784985 | 提问时间:2019 09/16 16:40
靖曦老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
1.发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 30000元 应交税费-应交增值税(进项税额)4800元 贷:银行存款 34800元 2.进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 4800元 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)4800元
2019 09/16 16:52
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