老师,我想问一下,一般纳税人,应交税费-应交增值税(进项税额),购买时做分录,取得增值税专用发票的,进项税是作为以后可抵减销项税的,那么是什么时候抵减呢
问题已解决
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#初级职称#
84784981 | 提问时间:2019 09/15 16:53
你好!是你认证后,在申报认证的月份。比如现在申报8月的,你8月认证就可以。然后现在9月申报8月的时候抵减
2019 09/15 16:54
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