问题详情
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
我34月份申报增值税的时候,不知道什么原因主里销项税额数字错了,跟销售额是同一个数字,但是我附表(一)里的销项税额是对的,这个怎么处理? 但是现在存在这样一个问题:因为上个月申报时,“其中:免税货物销售额”这一项我没填,导致这个月申报的时候,填了免税销售额这一项的本月数后,累计数数字不对,手动改不了,怎么办?(我们是免税企业)
84785041 | 提问时间:2019 09/09 13:00
路老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,建议你让税务局从系统里修改。
2019 09/09 13:02
7条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取