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#建筑#
请教,建筑公司,7月份购进材料,材料已领用,8月份付款才收到发票,怎么做账
84785025 | 提问时间:2019 09/09 11:11
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
7月份做暂估入库分录 借:原材料 贷:应付账款--暂估应付款 8月份实际收到发票后,先将暂估分录红冲,然后再按发票金额重新编制一遍。
2019 09/09 11:12
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