老师,上月确认收入3000,这月实际收回2800,差额200确认为上月多算收入,这个分录该怎么做
问题已解决
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#初级职称#
84785010 | 提问时间:2019 09/04 16:21
你好 那你要把上月的多做200收入冲掉 先做借银行存款2800贷应收账款2800 然后冲 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款200 收入和税费价税分离下
2019 09/04 16:27
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