老师,你好,我们进项发票到了之后当月不认证,我计入了:应交税费-待认证进项税额 以后期间才认证,月底需要结转吗?分录怎么做?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784970 | 提问时间:2019 08/29 11:56
你好
1,当月不认证,月底不需要做结转分录
2,次月认证了这样做分录
借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
这个时候才需要做结转分录的
2019 08/29 11:57
相关问答
查看更多最新问答
查看更多