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#实务#
老师,如果6月份应付账款做账之后,8月份才收到发票,发现跟之前对账的金额不一致了,这个是调账还是怎么处理
84784949 | 提问时间:2019 08/23 07:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
6月份做了费用是吗? 你就要红冲,然后根据发票做
2019 08/23 07:41
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