我们找别的公司开票,银行付款96000,对方收了9600的税,退回来86400的现金,这笔款销售提50000业务费,剩下的钱挂账,等下次谁要提业务费了再冲,这笔业务应该咋做?内账
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:2019 08/20 11:05
支付时
借:其他应收款
贷:银行存款 96000
收到时
借:银行存款 86400
管理费用或营业外支出
贷:其他应收款 96000
2019 08/20 11:32
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