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我现在做七月份的账,但是期初录入一到六月份销售商品还没给钱的应收账款应该怎样做,比如我应收账款借方1000,主营业务收入贷方1000吗?还需要结转成本吗?
84785017 | 提问时间:2019 08/18 13:00
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 需要结转主营业务成本 把主营业务收入、成本结转到本年利润 本年利润金额体现在资产负债表未分配利润栏次
2019 08/18 13:01
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