用于招待收到的专票,进项税额是不可以抵扣的。我们收到业务招待类型的专票,要如何做分录?
如果该发票已经入账税金,后续如何做转出?如何做分录呢?
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:2019 08/11 11:39
借:管理费用-业务招待费
进项税额
贷:银行存款
借:管理费用-业务招待费
贷:应交税费-进项税额转出
2019 08/11 11:40
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