老师,我们项目部收到甲方工程款,开票金额是50万,实际到账金额449000,中间甲方和我们公司的扣款如图,请问这样怎么做分录呢?
问题已解决
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#建筑#
84784958 | 提问时间:2019 08/06 16:18
您好,税费属于你们这个工程承担的?是说总公司已经做过了是吗?关键要看你这个工程核算主体是总公司还是你们项目部,如果是你们项目部 这个税费你要按照实际的税额入应交税费科目,贷方 其他应付款-总公司 然后对冲你应该收的50万应收账款
2019 08/06 16:43
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