老师:月末结转销项和进项时是直接 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税。对吗?1-11月每月末做这个分录“借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税“,这样每月末三个明细(销项,进项和转出未交增值税)都有余额,到年末时把这三个明细对冲都结成0,对吗?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84785023 | 提问时间:2019 08/01 14:48
你好 看下老师给你发的图片
![](https://al3.acc5.com/d604ba3279326680fdbf45eb0669b58d.jpg)
2019 08/01 14:49
相关问答
查看更多最新问答
查看更多