7月份购入材料一批 5000元(含税13%)已付款 对方有送货单过来,我方入库 税票未到,该如何做账。税金该如何处理?
凭证1
借:原材料-暂估 5000
贷:银行存款: 5000
凭证2(冲凭证1)
借:原材料-暂估 5000(红字)
贷:银行存款: 5000(红字)
凭证3
借:原材料-4424.78
应交税费--应交增值税(进项税) 575.22
贷:银行存款: 5000
把凭证1,凭证2 粘在凭证3后面。。是这么操作么?
问题已解决
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#初级职称#
84785040 | 提问时间:2019 07/31 12:28
您好
借:原材料 5000/(1+0.13)=4424.78
贷:应付账款——暂估应付账款 4424.78
借:应付账款 5000
贷:银行存款 5000
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款 4424.78
应交税费——应交增值税——进项税额 575.22
贷:应付账款 5000
2019 07/31 12:30
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