6月份记账凭证和原始凭证都多记了300元,发现错误,但已经封账了,请问怎么改?
是不是用红字填一张同样的记账凭证冲掉,然后用蓝字填一张正确的记账凭证,然后把红字和蓝字的记账凭证都封在7月的账里对吗?
那已经领导签字的原始凭证数额也是错的,也需要重新做支据,然后封在七月份里吗?
具体应该怎么做呢?
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间:2019 07/30 18:32
7月红字更正6月的分录,重新签的原始凭证也计入7月
2019 07/30 18:33
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