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#实务#
老师您好!购买方七月月收到红字发票一张,原蓝字发票已经五月份进项认证抵扣,这个月收到的红字发票如何入账,进项税额转出怎么做账?
84784966 | 提问时间:2019 07/25 14:43
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2019 07/25 14:44
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