我们公司项目多,且分散。但公司是统一核算,经常会遇到项目上有预交增值税及其附加和预交工会经费,残保金的。我们凭预交税款完税凭证做账,然后再结转增值税和计提税金及附加,以及工会经费和残保金。就是结转增值税会计分录的处理把握不准确,请指教。
问题已解决
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#建筑#
84784977 | 提问时间:2019 07/24 13:39
预缴纳时
借:应交税费~各明细科目
贷:银行存款
月末
借:税金及附加
贷:应交税费~各明细
借:应交税费~转出未交增值税
贷:应交税费~未交增值税
2019 07/24 14:09
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