“提问”老师,请问金碟系统期末仓库与总账进行核对时,发现有差额2万多,如何处理?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784991 | 提问时间:2019 07/23 15:25
建议楼主从以下几点考虑:
1、月末结账之前,如果发现有账实不符的情况,那可以通过系统的盘盈或盘亏进行库存调整,调整完毕后生成相应的凭证;
2、月末已经结账,如果发现库存有问题,那最好是反结账后,对库存进行调整处理,然后生成相应凭证,在进行结账;如果公司报表已出,且已提交上级领导审批,在经上级批示同意的前提下,可以在下月初将库存差异进行调整。(PS:一般都是要反结账,进行调整的,比较正规,如果是下月再调整,一般只有小公司或私人企业会这么做。)
2019 07/23 15:26
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 11小时前
归还欠款对企业利润表有何影响? 13小时前