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#实务#
我有一张发票做了退税勾选认证,已经确认了,这张票原本是要用来抵扣的,现在供应商针对这张票开了红字发票过来,那在申报表必须要填红字进项税额转出,重新开过来的发票做抵扣认证后,还是会损失这张发票的进项税额,请问应该怎么处理能抵扣到这个进项税额,账务怎么做,报税怎么填
84785038 | 提问时间:2019 07/19 14:05
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您应该当时申报的时候是可以改的,还有也是可以更正的
2019 07/19 14:07
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