我是小规模旅行社差额征税
业务:6月1号一日本定制游业务收款10000元(8月份团期,当期做预售账款)
业务:7月份支付日本定制游地接款,9000元给地接社收到发票!
业务:8月日本定制游出行回团!
请问我每月应该如何做账务处理,然后我何时确认收入,确认成本!

问题已解决
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#实务#

84784967 | 提问时间:2019 07/18 12:13
根据你开具出去的发票,也就是你收到的款项确认收入。
你支付的部分作为成本核算。
相关合同义务履行完毕确认
2019 07/18 12:39
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