你好,我发现以往年度的往来账目处理错误。
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款——社保缴费
银行存款
这个其他应付款不应该计,我现在应该如何记账修改呢?行政单位,谢谢
问题已解决
所属话题:
#事业单位#
84785038 | 提问时间:2019 07/16 09:16
以前年度的?事业单位的直接冲销了就行
2019 07/16 09:35
相关问答
查看更多最新问答
查看更多