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#事业单位#
你好,我发现以往年度的往来账目处理错误。 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——社保缴费 银行存款 这个其他应付款不应该计,我现在应该如何记账修改呢?行政单位,谢谢
84785038 | 提问时间:2019 07/16 09:16
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
以前年度的?事业单位的直接冲销了就行
2019 07/16 09:35
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