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#实务#
老师,您好,我公2018年10月份至12月分资产负债表中的应付职工薪酬的期末余额填成0了,应该是13400,在2019年的1至3月份的应付职工薪酬的期末余额就写成0了,现在想把它纠正过来,怎么弄
84785000 | 提问时间:2019 07/13 08:55
俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
同学,你没有理解老师的意思,有借必有贷?你少贷应付职工薪酬了,借方科目是什么?
2019 07/13 09:10
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