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#实务#
先发工资后交社保的分录 计提时借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司) 发放时借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保(个人) 银行存款 交社保时借:应付职工薪酬-公司社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 如果是先交社保后发工资按上面的步骤怎么做分录?是不是要用到其他应收款?麻烦老师做个分录给我看一下
84784970 | 提问时间:2019 07/11 20:28
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,把企业应付款改其他应收款,第一步第三步先做然后做第二步 借管理费用-工资/社保贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-社保,其他应收款贷银存 借应付职工薪酬贷其他应收款,银存
2019 07/11 20:36
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