老师,你好!房开企业上月按税务要求预缴了增值税,预缴的部分在申报表中填在未开票收入项,本月已开具部分发票,全部用于冲抵已预缴税款,想问下老师,这个月已开票部分在申报表中该怎么填列
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84784954 | 提问时间:2019 07/10 16:02
您好,已开票部分按发票填写到相应税率栏,无票收入处填写负数,如果不能填写负数,建议到税务局大厅进行非正常申报处理。
2019 07/10 17:37
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