您好,老师。有一个工程施工合同,我单位是总包100万,税率9%给甲方开专票,劳务分包出去20万,收分包方税率3%普票,我申报的时候可以直接扣除20万申报增值税,应纳税是80万的税,可是我开给甲方是100万,账面上应纳税是100的增值税,这一块分包的20万增值税如何处理?
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#建筑#
84785023 | 提问时间:2019 07/10 14:49
您好,申报的时候不可以扣除20万申报增值税。
2019 07/10 16:11
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