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#建筑#
老师,想请问下,我们是建筑企业然后这个月预缴了税款,预缴的税款抵了一部分这个月要交的税,那月末预缴税款这个科目该如何做账呢?
84784958 | 提问时间:2019 07/09 15:35
轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 下个月申报时与应交税费-未交增值税冲减
2019 07/09 15:54
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