老师,我想问一下,五月份我给人来了普通发票,七月对方说是要专票,然后我把五月的做了红冲,又开了一张专用发票。可是我五月已经入了账了,现在我手里一张红冲,一张专票的记账联,我怎么做账?或怎么消账?
问题已解决
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84785010 | 提问时间:2019 07/05 11:13
没有关系 冲红的就把之前的账务处理冲掉 开具专票之后再做一遍。其实结果是一样的 就是走过程序
2019 07/05 11:16
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