问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,我公司1月收了甲公司预付款10万,当时做的会计分录是 借:银行 贷:预付帐款 现在4 月给甲方公司开具增值税发票.那我应如何做帐啊 是先 借 应收帐款 贷 营业收入 贷应付增值税 之后再 借 预收帐款 贷 应收帐款?? 还是直接 预收帐款 贷 营业收入,贷应付增值税
84785032 | 提问时间:2019 07/04 12:55
小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
借:银行 贷:预付帐款 这步应该是预收账款 4月份 借:预收账款 贷:主营业务收入 销项税额
2019 07/04 12:58
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取