老师,我公司1月收了甲公司预付款10万,当时做的会计分录是
借:银行 贷:预付帐款
现在4 月给甲方公司开具增值税发票.那我应如何做帐啊
是先
借 应收帐款 贷 营业收入 贷应付增值税
之后再
借 预收帐款 贷 应收帐款??
还是直接 预收帐款 贷 营业收入,贷应付增值税
问题已解决
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#实务#
84785032 | 提问时间:2019 07/04 12:55
借:银行 贷:预付帐款
这步应该是预收账款
4月份
借:预收账款
贷:主营业务收入
销项税额
2019 07/04 12:58
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